Skat af OnlyFans-indtægt
Opdateret 26. september 2026, 5 min. læsning
Tjener du penge på OnlyFans, Fansly eller lignende platforme, skal du betale skat af dem. Det gælder fra første krone, og det gælder alle typer indtægt: abonnementer, betalte beskeder, drikkepenge og betalt indhold. Skattestyrelsen nævner selv OnlyFans som et eksempel på en platform, hvor indtægten er skattepligtig.
Denne guide er en introduktion, ikke rådgivning. Reglerne kan ændre sig, og din situation kan være anderledes. Tjek altid Skattestyrelsens egen side for content creators, og tal gerne med en revisor. Guiden er senest gennemgået 26. september 2026.
Du skal selv indberette
OnlyFans trækker ikke dansk skat af dine udbetalinger. Det er derfor dit eget ansvar at oplyse indtægten til Skattestyrelsen og betale skatten. Gør du det ikke, risikerer du en stor restskat, renter og i værste fald en straf. Skattestyrelsen har tidligere fået oplysninger om danskeres indtægter fra platformen.
Hvilken type er du?
Skattestyrelsen skelner mellem tre typer, og det afgør, hvor du indberetter:
Honorarmodtager
Du er typisk honorarmodtager, hvis indtægten er et supplement til fx løn eller SU. Indtægten er B-indkomst, hvor der ikke er trukket skat eller arbejdsmarkedsbidrag.
- Forskudsopgørelsen: felt 207
- Årsopgørelsen: rubrik 15
Selvstændig med erhvervsmæssig virksomhed
Er OnlyFans din primære indtægt, og driver du det med det formål at tjene penge over tid, er det som udgangspunkt erhvervsmæssig virksomhed. Så kan det give mening at registrere en virksomhed, fx en enkeltmandsvirksomhed via virk.dk.
- Forskudsopgørelsen: felt 221
- Årsopgørelsen: rubrik 111
Hobbyvirksomhed
Hvis formålet ikke er at tjene penge, men du af og til tjener lidt, kan det være en ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Du betaler skat af overskuddet, men ikke arbejdsmarkedsbidrag.
- Forskudsopgørelsen: felt 250
- Årsopgørelsen: rubrik 20
Din type kan ændre sig, når din indtægt vokser. Mange starter som honorarmodtager og bliver selvstændige, når OnlyFans fylder mere.
Hold forskudsopgørelsen opdateret
Den vigtigste enkelte ting er at skrive din forventede indtægt på forskudsopgørelsen i TastSelv, og at opdatere den, når indtægten ændrer sig. Så betaler du skatten løbende i stedet for at få en stor regning året efter. Husk også at gennemgå årsopgørelsen, for det er dit ansvar, at tallene er rigtige.
En tommelfingerregel mange bruger: sæt en fast andel af hver udbetaling til side på en separat konto, så pengene er der, når skatten skal betales.
Fradrag for udgifter
Udgifter, der er nødvendige for at tjene pengene, kan du trække fra. Det kan fx være kamera, lys, mikrofon, redigeringsprogrammer og hjælp fra en revisor. Private udgifter kan du ikke trække fra, heller ikke tøj eller møbler, der kan ses i dit indhold, hvis du også kan bruge dem privat.
Moms
Tjener du 50.000 kr. eller mere inden for et kalenderår, skal du momsregistreres. Når du er momsregistreret, skal du indberette moms i TastSelv Erhverv, typisk hvert kvartal eller halvår, og du kan trække købsmoms fra på udgifter til virksomheden.
Moms på digitale ydelser og salg via udenlandske platforme kan være kompliceret. Spørg Skattestyrelsen eller en revisor, hvordan reglerne gælder for netop dig.
Gem dokumentation
Det er lovpligtigt at kunne dokumentere dine indtægter og udgifter. Gem udbetalingsoversigter fra platformen, kvitteringer og fakturaer. Et simpelt regnskabsprogram gør det meget lettere, både for dig og for en eventuel revisor.
Brug for hjælp?
Skattestyrelsen har en telefonlinje, hvor du kan få svar på dine spørgsmål, og du kan finde nummeret på skat.dk. En revisor, der kender til content creators, kan også hjælpe med at vælge den rigtige virksomhedsform og undgå dyre fejl.
Læs også Sådan starter du på OnlyFans i Danmark og vores guide om sikkerhed og anonymitet.